时间:2022-12-14 12:17:21来源:搜狐
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A公司内部控制审计问题研究
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佛山重德针织袜业公司存货成本控制审计研究
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信息系统环境下审计风险的特征与控制对策研究
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公司治理视角下的内部审计问题与对策分析
关于基建工程审计的有效控制
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关于我国政府审计结果公告制度的研究
关于政府审计权能设置的研究
养老保险基金绩效审计研究——以G省养老保险基金绩效审计项目为例
内部审计中持续审计模式的实施路径研究
内部审计在公司治理中的效用分析---以xx公司为例
内部审计在公司治理方面存在的问题探究
内部审计在国有企业公司治理中的应用研究
内部审计增加人民银行价值的现实路径与实践探索
内部控制、内部审计及公司治理
初稿会计信息的真实性和审计质量的信任度
北强制衣厂生产成本内部审计研究
固定资产审计存在的问题及对策
国家审计在维护金融稳定中的作用及路径选择
国家审计服务国家治理的机制和作用研究
国有企业领导干部经济责任审计的研究
国有企业领导干部经济责任审计的研究
基于云审计视角下的审计人员研究
基于奔福德定律的财务报表审计质量研究
大数据审计环境下的审计风险与对策
大数据背景下有关审计监督全覆盖的研究
安然事件带来的审计问题思考
完善格兰仕公司内部审计的探讨
审计伦理判断能力能否通过教育提高
审计在建设项目全过程中的应用研究
审计定价影响因素研究
审计重要性与审计风险的关系研究
对上市公司报表审计质量标准的研究
对注册会计师审计风险与审计责任分析——以安达信会计事务所倒闭事件为例
尚优服饰公司销售与收款循环内部审计研究
广西瑞和会计师事务所审计质量控制研究
影响会计师事务所审计质量因素分析
我国上市公司内部控制审计相关问题分析-以上海汽车集团为例
我国上市公司审计委员会制度问题研究
我国上市公司审计风险分析与防范-以绿大地为例
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我国内部审计存在的问题及对策
我国商业银行内部审计质量控制研究
我国环境审计相关问题研究—以中冶美利云产业投资股份有限公司为例
探讨国有企业在经济责任审计中存在的问题
政府审计中电子审计证据的采集与应用
政府审计准则现状缺陷与优化研究
政府审计对上市公司绩效的影响
政府预算执行情况审计的现状及发展-基于审计署审计结果公告的分析
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昆仑健康保险有限公司内部审计问题研究
汇宠乐玩具公司采购与付款循环审计研究
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浅析思源电气内部审计风险的防范与控制措施
浅析我国上市公司IPO审计风险及其应对
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电商企业审计风险及防范措施
福州民营企业内部审计存在的问题及对策
立信会计事务所审计风险控制
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论我国会计师事务所审计成本控制以立信会计师事务所为例
论析风险管理目标下公司治理与内部审计的整合
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银行网络化趋势下的审计风险
非标意见后审计师更换及后任审计师风险应对--以三维丝为例
领导干部任期经济责任审计存在的问题与对策
风险导向型审计在企业风险管理中的运用研究
高新技术企业认定的审计探讨
齐亿化工公司采购成本预控审计研究
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